Público Alvo
Profissionais das Áreas Contábil, Societária, Tributária, Fiscal, Financeira, Patrimonial, Auditores, Advogados, Administradores, Empresários, Estudantes e demais profissionais interessados no assunto.
Profissionais das Áreas Contábil, Societária, Tributária, Fiscal, Financeira, Patrimonial, Auditores, Advogados, Administradores, Empresários, Estudantes e demais profissionais interessados no assunto.
Nosso objetivo é orientar os participantes quanto à aplicação prática da legislação tributária (IRPJ e CSLL) no Lucro Real e no Lucro Presumido, com exemplos, utilizando Planejamento Tributário.
Associados: R$164,00 - Estudantes R$194,00 - Não associados R$239,00
PROGRAMA:
1. Lucro Real:
1.1. Conceito de Lucro Real e Formas de Apuração.
1.2. Empresas Obrigadas ao Lucro Real.
1.3. Sistema de Compensação de Tributos e Contribuições.
1.4. Retenção de PIS, COFINS e CSLL nos pagamentos efetuados por PJ.
1.5. Imposto de Renda na Fonte (retenção e aproveitamento).
1.6. Atualização e Compensação de Valores Pagos a Maior ou
Indevidamente.
1.7. Provisões Dedutíveis.
1.8. Amortização, Depreciação e Exaustão.
1.9. Juros Remuneratórios do Capital Próprio.
1.10. Compensação de Prejuízos Fiscais Operacionais e Não-Operacionais.
1.11. Incentivos Fiscais.
1.12. IRPJ e CSLL Trimestral - Apuração, Contabilização e Pagamento.
1.13. IRPJ e CSLL Anual – Estimativa com base na RB e balanço acumulado
R/S.
1.14. Adições e Exclusões na Base de Cálculo.
1.15. Contabilização das apurações do IRPJ e da CSLL.
1.16. Distribuição de Lucros.
1.17. Obrigações Acessórias.
1.18. Exemplos Práticos.
1.19. Apuração do PIS e da COFINS.
2. Lucro Presumido:
2.1. IRPJ:
2.1.1. Percentuais de Base de Cálculo do IRPJ.
2.1.2. Acréscimos à base de cálculo.
2.1.3. Receitas excluídas da base de cálculo.
2.1.4. Percentual do IRPJ e do Adicional.
2.2. CSLL:
2.2.1. Percentuais de base de cálculo da CSLL.
2.2.2. Acréscimos à base de cálculo.
2.2.3. Receitas excluídas da base de cálculo;
2.2.4. Percentual da CSLL.
2.2.5. Contabilização do IRPJ e da CSLL.
2.2.6. Distribuição de Lucros.
2.2.7. Obrigações Acessórias.
2.2.8. Exemplos Práticos.
3. Ferramentas de Planejamento Tributário.
3.1. Tributação Pessoa Física (x) Pessoa Jurídica.
3.2. Depreciação Acelerada.
3.3. Critério de Avaliação de Estoques.
3.4. Juros Remuneratórios do Capital Próprio.
3.5. Leasing (x) Aquisição de Imobilizado.
3.6. Outras Ferramentas de Planejamento Tributário.
BIBLIOGRAFIA:
. Imposto de Renda das Empresas: Hiromi Higuchi – Editora IR Publicações.
. Curso Prático de Imposto de Renda – Silvério Neves – Ed. Frase.
PALESTRANTE: José Fernando Gado Torres (Contador, Consultor e Assessor de Empresas nas Áreas Contábil, Tributária e Societária, Professor de Palestras, Cursos, Seminários e Congressos promovidos pelo CRCRS e Sindicatos de Contabilidade do RS, SEBRAE-RS, Palestrante na UFRGS, entre outros), ex-Consultor do Grupo IOB, Perito Contábil.
*Política de cancelamento de inscrição*
Os valores pagos só serão reembolsados nas seguintes condições:
• 100% para cancelamento até 48h antes da realização do curso;
• 50% para cancelamento após o envio do material.
**Acima de 3 inscrições consulte desconto especial.**
**A confirmação da turma na referida data está sujeita ao quórum de inscritos.**
Qualificar e Capacitar os participantes sobre a situação atual da reforma tributária, com ênfase no IBS, CBS e Imposto Seletivo, observando as consequ...
Proporcionar aos participantes o entendimento e a sistemática do Regime Especial de Tributação aplicado à construção civil.
Atualizar os participantes da nova rotina de fechamento da folha de pagamento no eSocial, e apresentar as novidades para 2025: novos registros de rete...
Nosso objetivo é orientar os participantes quanto à aplicação prática da legislação tributária (IRPJ e CSLL) no Lucro Real e no Lucro Presumido, com e...