Público Alvo
Profissionais das Áreas Contábil, Societária, Tributária, Fiscal, Financeira, Patrimonial, Auditores, Advogados, Administradores, Empresários, Estudantes e de mais profissionais interessados no assunto.
Profissionais das Áreas Contábil, Societária, Tributária, Fiscal, Financeira, Patrimonial, Auditores, Advogados, Administradores, Empresários, Estudantes e de mais profissionais interessados no assunto.
Expor de maneira clara, simples e didática, noções fundamentais de contabilidade, princípios tributários, legislação tributária, contabilização de tributos e contribuições, e como aplicá-los na atividade empresarial, atualizado pela Lei nº pela Lei nº 13.670/2018, Decreto nº 9.580/2018 e IN RFB nº 1.700/2017.
Associados 145,00 - Estudantes 180,00 - Não associados 350,00
CONTEÚDO
1. Conceito e objetivos.
2. Impostos direitos e indiretos (conceito, exemplos e contabilização).
3. Regime de Caixa e de Competência.
4. Os tributos e contribuições nas demonstrações financeiras.
5. Avaliação de estoques (métodos aceitos pelo Fisco).
6. Devolução de compras e vendas e seus reflexos no lucro, nos tributos e contribuições e sua contabilização.
7. Amortização, exaustão, depreciação e seus reflexos tributários e contábeis.
8. Ganhos de capital (tributação e contabilização).
9. Aquisição de ativo imobilizado.
10. Omissão de receitas (reflexo tributário e contábil).
11. Ajuste de Exercícios Anteriores (contabilização e reflexos tributários).
12. Provisões dedutíveis (Férias e 13º salário).
13. Provisões Indedutíveis.
14. Quando ocorre o fato gerador da retenção.
15. Contabilização do IR Fonte pelo tomador do serviço
16. Contabilização e aproveitamento do IR Fonte pelo prestador de serviço.
17. Contabilização da retenção de 4,65%.
18. Provisão IRPJ e CSLL (apuração e contabilização).
19. Encargos Sociais.
20. ICMS nas aquisições de Mercadorias e Matérias Primas.
21. ICMS nas aquisições de bens para o Ativo Imobilizado.
22. IPI nas aquisições de matérias primas.
23. PIS e COFINS (apuração e contabilização).
24. Créditos de PIS e COFINS Não-Cumulativos.
25. INSS e ISS.
26. Pessoa Física Equiparada à Pessoa Jurídica.
27. Formas de Tributação das Empresas: Lucro Real, Presumido, e Simples Nacional.
28. Distribuição de Lucros.
29. Vencimentos dos Tributos: prazos, acréscimos legais pelo atraso.
30. As obrigações acessórias: EFD, DCTF, ECF.
31. Exemplos Práticos.
Palestrante: José Fernando Gado Torres (Contador, Consultor e Assessor de Empresas nas Áreas Contábil, Tributária e Societária, Professor de Palestras, Cursos, Seminários e Congressos promovidos pelo CRCRS, CRCMT e Sindicatos de Contabilidade do RS, Grupo IOB, SEBRAE-RS, Palestrante na UFRGS, entre outros, Ex-Consultor do Grupo IOB, Perito Contábil).