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GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO PARA 2015 (SIMPLES NACIONAL, LUCRO PRESUMIDO, LUCRO REAL) – Qual a Melhor Opção?

Curso Finalizado
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Gestão da Tributação para 2015 (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real) –

Qual a Melhor Opção?

(Teoria e Prática)

OBJETIVO: Abordar de maneira teórica e prática, os procedimentos a serem adotados, proporcionando aos participantes uma visão geral sobre os atuais sistemas de tributação existentes na legislação para as pessoas jurídicas – Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real para a realização de um planejamento tributário adequado.

PÚBLICO ALVO: Contadores, analistas, auxiliares, assistentes contábeis, e outros profissionais que desejam iniciar ou atualizar seus conhecimentos sobre os sistemas de tributação das pessoas jurídicas.

PROGRAMA:

01.        Simples Nacional

02.        aspectos gerais

03.        pessoas jurídicas permitidas ao regime

04.        tributos abrangidos

05.        principais vedações

06.         

07.        apuração segregada por atividade

08.        tabelas a utilizar

09.        forma e prazo de arrecadação

02. Lucro presumido

- empresas que podem optar

- determinação do lucro presumido

- valores que integram a base de cálculo

- reconhecimento da receita pelo regime de caixa

- alíquota normal e adicional

- distribuição de lucros

- obrigações acessórias

03-. Lucro real

- novo cenário contábil brasileiro e a extinção  Regime Tributário de Transição (RTT) – Lei nº 11.941/09

- opção e formas de apuração

- empresas obrigadas ao lucro real

- momento da opção

- formas de tributação lucro real anual (estimativa) e lucro real trimestral

- como praticar a redução ou suspensão do IRPJ/CSLL

procedimentos para apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL

- percentuais, cálculo e recolhimento mensal

- recolhimento em cota única ou parcelado

- apuração, cálculo e vantagens tributarias

- despesas dedutíveis e indedutíveis na base de cálculo do IRPJ e CSLL
- multas dedutíveis e indedutíveis

- provisões dedutíveis

- perdas no recebimentos de créditos

- principais ajustes – adições e exclusões ao lucro líquido

- depreciação de bens

- perdas com créditos incobráveis

- juros sobre o capital próprio

- compensação de prejuízos fiscais operacionais e não operacionais

- escrituração do livro Lalur – alíquota normal e adicional

- distribuição de lucros ou dividendos


- deduções do IRPJ

04. Contribuições PIS e Cofins

 PIS e Cofins: sistema cumulativo

 PIS e Cofins: sistema não cumulativo

05. Vantagens e Desvantagens de Cada Regime Tributário

06. Obrigações Tributárias de Cada Regime Tributário

07. Exercício Prático abrangendo Atividade Comercial, Industrial e Serviços

Palestrante – Neomar Antonio Córdova,  Advogado Tributarista, sócio do Escritório René Castanheira e Córdova Advogados associados, palestrante do CRC/SC, CRC/PR, SECON/SC,SESCAP PR, SICONTIBA

 

DATA: 28 de Janeiro (Quarta-feira)

Horário: Das 08h30 às 17h30

Local: Auditório do Sescap-Ldr  (rua Piauí, 72 | 2º andar)

Informações pelo telefone: (43) 3329-3473

 Investimento   Representado   Estudante    Associado     

  R$200,00          R$150,00      R$120,00          R$100,00    

 

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